원자재 및 물류 비용 상승, 중국 시장 위축 등 영향

 
 

[현대경제신문 이소희 기자] 현대건설기계는 실적공시를 통해 올해 1분기 매출 9324억원, 영업이익 467억원을 달성했다고 28일 밝혔다. 

이는 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 3.4% 증가했지만, 원자재 및 물류 비용 상승과 코로나로 인한 중국 시장 위축 등의 영향으로 영업이익은 38% 감소한 실적이다.

지역별로 살펴보면 북미 및 신흥시장의 성장세가 1분기 매출 신장을 견인했다. 북미시장은 부동산 경기 호조 및 인프라 투자 확대에 따른 건설기계 수요 증가로 지난해 같은 기간보다 51% 늘어난 1373억원을 기록했다.

신흥시장 역시 지난해부터 이어진 실적 호조세가 지속되며 전년 동기 대비 45% 늘어난 4824억원의 매출을 달성했다.

중국시장에서는 코로나19 재확산에 따른 경기 위축으로 전년 동기 대비 절반 이하의 매출을 기록했지만, 전체적인 매출은 전년 동기 대비 상승했다. 판매 포트폴리오 다변화 전략이 주효했다는 설명이다.

실제 현대건설기계는 시장 다변화 전략을 통해 지난해 1분기 전체 매출의 33%에 이르던 중국시장 비중을 이번 분기 12%까지 축소했다. 대신 생산공장이 위치한 인도, 브라질 등을 중심으로 신흥시장에서 현지 특성에 맞는 제품 라인업 구축과 마케팅으로 판매량을 늘렸으며, 북미지역에서 중국시장 매출 감소분을 넘어서는 실적을 올렸다.

현대건설기계는 포트폴리오 다변화로 향후 실적도 밝다고 전망했다. 중남미, 아시아 등 신흥시장은 대형 건설장비의 수요가 증가하고 있으며, 미국과 유럽 등 선진시장은 부동산 경기 호조세와 정부차원의 대규모 인프라 투자 집행이 예고돼 있다. 중국 역시 코로나19가 안정세에 접어들면, 올 하반기부터 인프라 투자가 재개될 것으로 내다봤다.

현대건설기계 관계자는 "코로나19와 러시아-우크라이나 간 전쟁 사태로 인한 시장 불확실성에도 전년 동기 매출이 증가하는 성과를 거뒀다”며 “원자재 및 물류 비용 상승에 대비 인도·브라질 등 세계 곳곳에 위치한 생산기지에서 제작된 장비들의 수출 규모를 늘림으로써 수익성 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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